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材料见证取样复检台账

需复检材料的见证取样、送检、报告回收和使用状态跟踪。 取样日期、材料批次、见证人、委托编号、报告结果、使用部位和处置状态。

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材料管理

材料见证取样复检台账

编号:GD-CL-002

基本信息

工程名称 施工单位
监理单位 台账周期
编制人 复核人

复检台账

序号材料名称/规格批次/数量取样日期见证人委托编号报告编号结果/状态
1
2
3
4
5

异常处置

异常类型涉及批次处置措施复查结论
报告未回暂停使用/隔离标识/催收报告
结果不合格退场/复检/设计或监理确认
批次不一致重新核对送货单、封样和使用部位

结论

本期复检完成情况 未闭合事项
下期跟踪责任人

签字

材料员 签字 / 日期 试验员 签字 / 日期 监理见证人 签字 / 日期 项目技术负责人 签字 / 日期

填写提示

  • 复检台账应与材料进场验收记录、送检委托单、检测报告和使用部位一致。
现场闭环

模板使用闭环

从表格反查规范口径,填表前先算量,填完后进入日志或整改闭合。

01

先核依据

填表前确认对应规范、检查点和验收边界。

03

补充阅读

对应文章用于确认现场检查动作、照片留痕和常见错误。